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山西省晋城市中级人民法院2019年度部门决算公开
  发布时间:2020-08-18 10:27:28 打印 字号: | |


山西省晋城市中级人民法院

2019年度部门决算公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

晋城市中级人民法院是国家的审判机关,依照法律规定,行使审判权,对晋城市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

审判法律规定由中级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件和抗诉案件。

依照法律规定提审基层人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

审理上级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。

依照法律规定审理减刑假释案件。

依照法律监督程序,受理不服本院及所属基层法院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请,对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审、提审或指令基层人民法院再审。

依法行使司法执行权和决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

根据《国家赔偿法》规定,受理并决定国家赔偿。

监督、指导基层人民法院的审判工作。

调查研究审判工作中的法律政策问题,参与地方立法活动,对法律、法规、规章提出修订意见,对审判工作中发现的问题提出司法建议。

指导全市法院领导班子建设和队伍建设;协助地方党委考察、配备协管干部;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员;协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制;领导本院所属事业单位的工作。

指导全市法院的司法行政工作,管理全市人民法院的有关经费和物资装备。

指导和开展全市法院系统的法制宣传报道工作,用全部活动教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

领导全市法院的监察工作。

承办其它应由中级人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看,晋城市中级人民法院决算主要包括机关决算和院属事业单位决算。市中级法院内设办公室、政治部(设组织人事处、法官管理处)、机关党委、立案庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、刑事审判三庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、民事审判五庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、未成年审判庭、审判监督庭、案件审判管理处、执行局、研究室、监察处、信访接待处、司法行政装备管理处、司法警察支队、审判委员会办公室、法官委员会办公室。纳入晋城市中级人民法院决算的下属事业单位包括:晋城市中级人民法院机关晋城市中级人民法院法官培训中心晋城市中级人民法院后勤服务中心

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11086.65万元、支出总计7514.81万元。与2018年相比,收入总计增加4444.63万元,增长66.92%,支出总计增加1990.74万元增长36.04%。主要原因是我院审判法庭建设项目获得批复并拨付相应建设经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计10310.57万元,其中:财政拨款收入8303.17万元,占比80.53%;其他收入2007.40万元,占比19.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7514.81万元,其中:基本支出4308.51万元,占比57.33%;项目支出3206.30万元,占比42.67%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9072.25万元、支出总计5507.41万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加4522.56万元,增长99.40%,财政拨款支出总计增加1285.78万元,增长30.46%。主要原因是我院审判法庭建设项目获得批复并拨付相应建设经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5507.41万元,占本年支出合计的73.29%。与2018年相比,财政拨款支出增加1285.78万元,增长30.46%。主要原因是我院审判法庭建设项目获得批复并拨付相应建设经费。其中,人员经费2610.62万元,占比47.40%,日常公用经费1025.02万元,占比18.61%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5507.41万元,主要用于以下方面:公共安全(支出5495.96万元社会保障和就业支出7.76万元,卫生健康支出3.69万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度行政运行[法院]功能分类科目支出3103.01万元,主要包括人员经费和日常公用经费支出,比2018年增长565.17万元,主要原因是调增机构上划基数并追加相应基本支出预算。一般行政管理事务功能分类科目支出1747.62万元,主要包括办案业务经费和业务装备经费支出,比2018年下降516.85万元,主要原因是开展扫黑除恶专项斗争和基本解决执行难项目经费增加。事业运行功能节目支出521.17万元,比上年增加72.25万元,主要原因是人员经费自然增长。社会保障和就业支出7.76万元,卫生健康支出3.69万元,两科目上年度均未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3635.64万元,其中:人员经费2610.62万元,主要包括行政、事业人员工资福利支出;公用经费1025.02万元,主要包括机关运行的办公经费、水、电、暖、物业管理、维修维护、印刷、差旅、劳务等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为103.70万元,完成预算的135.56%,比上年增加28.77万元,增长38.40%,原因是:2019年第二批政法转移支付项目中安排囚车购置一辆。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,本年没有因公出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出决算99.96万元,占比96.37%,比上年增加31.58万元,增长46.18%,我院现有公务用车44台,其中公务用车改革待报废车辆18台,实际在用车辆26台;公务接待费支出决算3.75万元,占比3.63%,比上年减少增加2.8万元,下降42.75%。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出1025.02万元,2018年增长63.17%。主要原因调增上划基数(上划基数指司法体制改革本院上划省级管理时,省市财政协商确定的本院公用和项目经费控制数)2018年结转资金列本年基本支出执行。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额582.70万元,其中:政府采购货物支出529.15万元、政府采购服务支出53.55万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆44辆。其中,机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车6辆、其他用车18辆,其他用车主要是公车改革待报废车辆;单价50万元(含)以上的通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效情况说明

    2019年度本院没有纳入绩效管理的项目。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

                          2020年8月18日


 

 

 

 

 
来源:装备处
责任编辑:开开